财務部開展廉潔風險點排查座談會
為(wèi)深入貫徹落實經發集團黨風廉政建設相關精神,9月6日下午4點,财務部在1201會議室召開會議,專題讨論财務部各崗位存在的(de)廉潔風險、表現形式以及下一(yī)步整改措施。财務部全體人員參加了會議并進行逐一(yī)發言。
會上,财務部紀檢專員王星宇對紀委關于廉政風險排查工作的(de)各項安排及職責梳理(lǐ)和(hé)相關要求等情況進行了詳細的(de)解讀。财務部全體人員積極踴躍發言,大家結合各自(zì)崗位職能和(hé)崗位職責,逐一(yī)交流工作中存在的(de)一(yī)些廉潔風險。王彩霞部長(cháng)結合财務部工作內(nèi)容以及實操情況,歸納出以下幾點風險:首先是對備用金管理(lǐ)方面,是否要嚴格落實備用金管理(lǐ)相關規定,是否有挪用備用金相關情況發生?平時如(rú)何進行備用金管理(lǐ)?其次是個人往來管理(lǐ)方面,對于各類押金、融資利息等因公借款是否及時對接相關人員索要相關原始憑證報賬,對出差等因私借款是否存在未及時報賬導緻公款私自(zì)占用?再次是印章(zhāng)管理(lǐ)方面,對于财務印鑒章(zhāng)被外借辦公,集團未配備監章(zhāng)人,導緻對于财務章(zhāng)外借辦理(lǐ)何種業務無法進行監管審核,也存在很大安全隐患。最後是在費用審核等方面,是否存在違規簽字、僞造簽字進行報銷,在工程款、外單位大額付款審核簽字過程中是否存在吃拿卡要等現象。
通過此次專題座談會,财務部全體人員提高(gāo)了廉政風險排查意識,明确了廉政風險排查工作任務重點,為(wèi)下一(yī)步廉政風險排查整改落實以及防治措施制定打下了良好工作基礎。
( 财務部 蔣滢滢)